職位描述
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工作職責:
1、協助建立、完善和維護公司內部審計體系,修訂補充內部審計相關制度和工作流程;
2、根據公司制度和管理需要,對重大采購項目等進行過程監督;
3、參與招標采購過程,根據業務相關流程及審計監督清單,對合規風險進行干預;
4、對公司內可能發生舞弊的業務進行風險評估,視評估情況進行審計調查,對收到的投訴,協助進行調查;
5、根據公司審計制度和管理需要,協助開展與之相適應的定期或不定期業務審計、經營管理審計與專項審計;
6、根據審計工作計劃完成審計項目,撰寫審計報告,并對各項審計、調查及監督工作議定的整改事項進行跟進。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計、數學、統計或航空相關專業等;
2、了解審計工作方法,具備數據整理和分析能力;
3、具備5年以上會計師事務所工作經歷或有5年以上內部審計經歷。主持過審計項目或在審計項目中擔任重要職責。
4、要求大學英語四級及以上,六級優先;計算機特長(編程,數據分析較好)者為優,如計算機二級,熟練使用SAP軟件等。
5、敬業、能夠承受一定工作壓力,具備較強溝通能力和持續學習意愿,具有較強的邏輯和表達能力。
工作地點
地址:深圳寶安區深圳-寶安區廣東-深圳市-寶安區


職位發布者
HR
順豐航空有限公司

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交通·運輸·物流
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200-499人
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私營·民營企業
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寶安國際機場航站四路1111號